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审计室岗位职责
2012-08-09 16:29  

审计室是在院长的领导下,依据国家法律、法规、政策及学院的规章制度,对学院及其所属部门、单位的财务收支及有关经济活动的合法性和效益性依法实施内部审计监督的专门机构。审计室独立行使审计监督权,对院长负责并报告工作。

一、对学院及所属部门、单位的下列事项进行审计:

1.财务计划或预算的执行和决算;

2.各预算资金的管理和使用;

3.与财务收支有关的经济活动;

4.国有资产的管理和使用;

5.校办产业的资产、负债和损益;

6.基建、维修工程的概算和预决算;

7.办学效益,经济效益;

8.国家财经法规和上级部门、学院财经规章制度的执行;

9.内部控制制度的建立和执行;

10.学院有关管理部门主要行政负责人的经济责任;

11.校办产业和独立核算单位法定代表人和主要负责人的经济责任;

12.学院的招投标工作;

13.学院领导及上级审计机关交办的其他审计事项。

二、对下列事项进行审签:

1.学院预算和财务收支计划执行情况及决算的上报;

2.各专项经费结算和决算的上报;

3.自筹基建经费的来源和使用;

4.校办产业年度资产、负债、损益报表,关、停、并、转时的清算报告;

5.校办产业减免税申请文件的上报。

三、完成下列日常工作:

1.按照法律、法规和学院领导的要求,起草内部审计法规草案,制定内部审计办法和规章制度。

2.组织审计干部开展审计理论研究,学习财经审计法规,组织学院财会人员开展审计知识的培训工作。

3.总结、交流、宣传内部审计工作的经验。

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